Orden de Compra. Nº2069-6795-SE24 "MFA-FORMALIZACIÓN CONTRATACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-6795-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MFA-FORMALIZACIÓN CONTRATACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9445 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna *
Impuesto 7663865,5455
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marlon Segundo
Razón Social TECNOGAS GROUP SPA
R.U.T. 76.792.445-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marlon Segundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40102002
Caldera de tubo de agua1Unidad no definidaFORMALIZACIÓN DE CONTRATACIÓN FORMALIZACIÓN DE CONTRATACIÓN REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS "SERVICIO DE MANTENCION A SISTEMAS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS DEL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU" $ 40.336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336.134 $ 40.336.134
Total Neto $ 40.336.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.663.866
TOTAL OC $ 48.000.000