1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2421-3619-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS ASEO C. DE REFERENCIA PAPELERIA (ABRIL 2025) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-77-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
Comuna |
Concepción
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Impuesto |
86459,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
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Proveedor |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
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R.U.T. |
76.046.716-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 3 | Paquete | TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA 200 HJS 16 UNIDADES | |
$ 18.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.200
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$ 55.200
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14111704
| Papel higiénico | 5 | Paquete | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 6X600 | |
$ 16.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.250
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$ 84.250
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14111703
| Toallas de papel | 40 | Paquete | TOALLA DE PAPEL BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS | |
$ 7.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.600
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$ 315.600
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Total Neto
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$ 455.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.460
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$ 541.510
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.