1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
605-621-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
TD Servicio de Coffe fbc |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Consejo de Defensa del Estado |
Razón Social |
Consejo de Defensa del Estado
|
R.U.T. |
61.006.000-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas 1225, piso 4. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Consejo de Defensa del Estado
|
R.U.T. |
61.006.000-5 |
Dirección de Facturación |
Agustinas 1225, piso 4. |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
325850 |
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1225, piso 4. |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
04-12-2024 |
|
Proveedor |
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO |
Razón Social |
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO
|
R.U.T. |
6.756.032-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de coffe para los días 04-05-06 de diciembre de 2024 por Capacitación en el Encuentro de Directivos. | Servicio de coffe para los días 04-05-06 de diciembre de 2024 por Capacitación en el Encuentro de Directivos. |
$ 1.715.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.715.000
|
$ 1.715.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.715.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 325.850
|
$ 2.040.850
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.