1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3446-207-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
30-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
22 06 001 “Mantenimiento y reparación de edificaciones” APOY INFR-MPCO 4816 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3446-28-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Escuela de Montaña - ESCMÑA |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.028-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.028-1 |
Dirección de Facturación |
Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco. |
Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
672600 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Obras de Hogar SpA |
Razón Social |
OBRAS DE HOGAR INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.912.446-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Obras de Hogar SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101531
| Estanques sépticos | 1 | Unidad | Contratación del servicio de mantenimiento y tratamiento de las Cámaras Sépticas y Cortadoras de Desgrasas de la Escuela de Montaña, | Oferta según Documentos de Licitación |
$ 3.540.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.540.000
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$ 3.540.000
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Total Neto
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$ 3.540.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 672.600
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$ 4.212.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.