1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1079639-1353-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FISCAL AP-2910 DE CARGO DEL RETÉN SAN JUAN DE LA COSTA, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA OSORNO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez Nro. 1436. |
Comuna |
Osorno
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Impuesto |
201210 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez Nro. 1436. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALKA Spa |
Razón Social |
ALKA SPA
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R.U.T. |
77.662.274-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALKA Spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad no definida | 02 CALIPER DE FRENOS LH Y RH
02 LIQUIDO FRENO DOT 4
02 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS
01 KIT DE PASTILLAS DELANTERAS
01 FILTRO DE COMBUSTIBLE
01 FILTRO DE ACEITE
10 Lts ACEITE DE MOTOR
01 FILTRO DE AIRE
01 FILTRO DE CABINA
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$ 1.059.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.059.000
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$ 1.059.000
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Total Neto
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$ 1.059.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 201.210
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$ 1.260.210
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.