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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1195104-175-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1195104-13-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
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R.U.T. |
62.000.920-2 |
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Dirección de Facturación |
San Antonio 580, piso 4, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Antonio 580, piso 4, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
jardininfantilplayhouse |
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Razón Social |
SOCIEDAD EDUCACIONAL TOMAS NAVEA SEGOVIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.780.090-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
jardininfantilplayhouse |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86101710
| Servicios de formación en educación | 1 | Unidad no definida | Corresponde a 3 días del mes de diciembre. | |
$ 46.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.000
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$ 46.000
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86101710
| Servicios de formación en educación | 1 | Unidad no definida | Matrícula | |
$ 460.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.000
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$ 460.000
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86101710
| Servicios de formación en educación | 11 | Mes | Mensualidades enero a noviembre | |
$ 460.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.060.000
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$ 5.060.000
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Total Neto
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$ 5.566.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 5.566.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.