Orden de Compra. Nº1195104-175-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1195104-13-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1195104-175-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1195104-13-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
R.U.T. 62.000.920-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 790 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
R.U.T. 62.000.920-2
Dirección de Facturación San Antonio 580, piso 4, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Antonio 580, piso 4, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jardininfantilplayhouse
Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL TOMAS NAVEA SEGOVIA LIMITADA
R.U.T. 76.780.090-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal jardininfantilplayhouse
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86101710
Servicios de formación en educación1Unidad no definidaCorresponde a 3 días del mes de diciembre.   $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
86101710
Servicios de formación en educación1Unidad no definidaMatrícula   $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
86101710
Servicios de formación en educación11MesMensualidades enero a noviembre   $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060.000 $ 5.060.000
Total Neto $ 5.566.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.566.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.