Orden de Compra. Nº1426397-108-AG25 "NDM ADQ. INSUMOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION DEL E.E. CODE PERTENECIENTE AL SLEP IQUIQUE a compra ágil: 1426397-47-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426397-108-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra NDM ADQ. INSUMOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION DEL E.E. CODE PERTENECIENTE AL SLEP IQUIQUE a compra ágil: 1426397-47-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SUBVENCION GENERAL SLEP IQUIQUE
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 382
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 404320
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecodeco Fábrica y Servicios
Razón Social FABRICA DE MACETAS JAVIERA FERNANDA ESPEJO MERY E.I.R.L.
R.U.T. 77.618.546-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecodeco Fábrica y Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios80UnidadTALONARIO DE FACTURA   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
14111805
Talones o talonarios80UnidadTALONARIO DE NOTA DE CREDITO   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
14111805
Talones o talonarios80UnidadTALONARIO DE CONTRATO DE TRABAJO RHEIN O EQUIVALENTE   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
14111805
Talones o talonarios80UnidadTALONARIO DE FINIQUITO DE TRABAJO RHEIN O EQUIVALENTE  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000
14111805
Talones o talonarios80UnidadTALONARIO DE LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL RHEIN O EQUIVALENTE   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000
14111805
Talones o talonarios80UnidadTALONARIO DE NOTA DE DEBITOTALONARIO DE NOTA DE DEBITO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
14111805
Talones o talonarios80UnidadTALONARIO DE COTIZACIÓN TALONARIO DE COTIZACIÓN $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
14111805
Talones o talonarios80UnidadTALONARIO DE CHEQUE TALONARIO DE CHEQUE $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
Total Neto $ 2.128.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 404.320
TOTAL OC $ 2.532.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.