Orden de Compra. Nº365-14-AG24 "CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L."
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 365-14-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ORASMI
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580
Comuna Linares
Impuesto 38710,6
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR PRODUCTOS EN Pasaje Lourdes N°1171, Población Las Rosas, ACOMUNA LINARES, FONO 959869597, ORFELIA TOLEDO ALVEAR.ENTREGAR PRODUCTOS EN Pasaje Lourdes N°1171, Población Las Rosas, ACOMUNA LINARES, FONO 959869597, ORFELIA TOLEDO ALVEAR.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora jm
Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T. 76.022.139-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora jm
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento20Saco20 sacos cemento 25 kg. Se adjunta descripción del producto y dirección de despacho.  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.180 $ 62.180
30101617
Barras de madera5Unidad5 tableros terciado ranurado 9mm. Se adjunta descripción del producto y dirección de despacho.  $ 17.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.780 $ 87.780
11121610
Maderas duras20Unidad20 listones maderam2*3*3,20 bruto. Se adjunta descripción del producto y dirección de despacho.  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780
Total Neto $ 203.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.711
TOTAL OC $ 242.451


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.633.501-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.952.039-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.511.460-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.022.139-2 Ver adjunto