1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2215-2590-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE INFORMATICA 2215-1402-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
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R.U.T. |
61.606.202-6 |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
74053,83 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-11-2024 |
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Proveedor |
CIBER OFFICE |
Razón Social |
CIBER ORELLA SPA
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R.U.T. |
77.249.089-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CIBER OFFICE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31151703
| Cables elevadores | 2 | Unidad | CABLE DE CABLE DE RED FURUKAWA | CABLE DE CABLE DE RED FURUKAWA |
$ 173.236,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 346.472
|
$ 346.472
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42312310
| Frascos limpiadores | 2 | Unidad | LIQUIDO LIMPIA CONTACO | LIQUIDO LIMPIA CONTACO |
$ 21.642,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 43.284
|
$ 43.284
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Total Neto
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$ 389.756
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 74.054
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$ 463.811
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.