Orden de Compra. Nº2215-2590-AG24 "INSUMOS DE INFORMATICA 2215-1402-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2215-2590-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE INFORMATICA 2215-1402-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7861
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Antofagasta
Impuesto 74053,83
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CIBER OFFICE
Razón Social CIBER ORELLA SPA
R.U.T. 77.249.089-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CIBER OFFICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151703
Cables elevadores2UnidadCABLE DE CABLE DE RED FURUKAWA CABLE DE CABLE DE RED FURUKAWA $ 173.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.472 $ 346.472
42312310
Frascos limpiadores2UnidadLIQUIDO LIMPIA CONTACOLIQUIDO LIMPIA CONTACO $ 21.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.284 $ 43.284
Total Neto $ 389.756
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 74.054
TOTAL OC $ 463.811


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.159.505-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.669.997-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.249.089-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.509.277-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.