Orden de Compra. Nº
3892-879-SE24
"
MATERIAL ASEO/ESC. ARTURO EBENSPERGER R.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3892-879-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ASEO/ESC. ARTURO EBENSPERGER R.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
RIOSECO 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007/Educación del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Facturación
RIOSECO 550
Comuna
Lebu
Impuesto
39904,56
Dirección de Envío de la Factura
RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Razón Social
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
R.U.T.
12.702.352-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131619
Cabezas de trapero
6
Bidón
CLORO 4 LTS IMPEQUE
CLORO 4 LTS IMPEQUE
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.118
$ 20.118
47131619
Cabezas de trapero
6
Bolsa
CERA CREMA INCOLORA
CERA CREMA INCOLORA
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.024
$ 9.024
47131619
Cabezas de trapero
4
Caja
GUANTES DE NITRILO
GUANTES DE NITRILO
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.136
$ 20.136
47131619
Cabezas de trapero
20
Unidad
TRAPERO MICRO FIBRA
TRAPERO MICRO FIBRA
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.660
$ 38.660
47131619
Cabezas de trapero
6
Unidad
DETERGENTE TWIST
DETERGENTE TWIST
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.566
$ 7.566
47131619
Cabezas de trapero
2
Unidad
SOPAPO DE GOMA
SOPAPO DE GOMA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
47131619
Cabezas de trapero
12
Unidad
ESCOBILLONES VIRUTEX
ESCOBILLONES VIRUTEX
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.212
47131619
Cabezas de trapero
10
Unidad
LIMPIA PISO WINNERX
LIMPIA PISO WINNERX
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
47131619
Cabezas de trapero
4
Unidad
HISOPO
HISOPO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.044
47131619
Cabezas de trapero
10
Paquete
BOLSA DE BASURA 105X150
BOLSA DE BASURA 105X150
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.820
$ 37.820
47131619
Cabezas de trapero
30
Paquete
BOLSA BASURA 0.70X0.90
BOLSA BASURA 0.70X0.90
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.960
$ 24.960
47131619
Cabezas de trapero
4
Par
PAR DE GUANTES DE NITRILO VERDE
PAR DE GUANTES DE NITRILO VERDE
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.352
$ 6.352
Total Neto
$ 210.024
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.905
TOTAL OC
$ 249.929
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.