Orden de Compra. Nº2281-1736-SE23 "SUMINISTRO MANTENCION, LUBRICANTES Y ENGRASES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-1736-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANTENCION, LUBRICANTES Y ENGRASES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-104-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-5088/2152206002/2152203001/2152204011 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 358105,1344526
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estación de Servicio PETROBRAS
Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA
R.U.T. 79.556.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Estación de Servicio PETROBRAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121503
Aceite de engranajes1Unidad no definidaSUMINISTRO SERVICIOS DE MANTENCION, LUBRICANTES, ENGRASE E INSUMOS PARA EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN PROP. PUBLICA N°29-2021, DEPTO. ASEO, MES JULIO 2023, SOLICITUD N°529739.  $ 1.884.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.884.764 $ 1.884.764
Total Neto $ 1.884.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 358.105
TOTAL OC $ 2.242.869