Orden de Compra. Nº627786-192-AG24 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CANCHA DE OBSTACULOS PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS GRUPO OVALLE"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 627786-192-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CANCHA DE OBSTACULOS PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS GRUPO OVALLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Ovalle
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación AV Teniente Merino N°1345
Comuna Ovalle
Impuesto 79040
Dirección de Envío de la Factura AV Teniente Merino N°1345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Jeno
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JENO SPA
R.U.T. 77.258.942-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Jeno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores6Metro CúbicoADQUISICION DE 6 METROS CUBICOS DE ARENA FINA PARA REPARACION DE CANCHA OBSTACULO DE LOS CARABINEROS ALUMNOS CONFORME A CRITERIOS Y EMETODOLOGIA DE EVALUACION ADJUNTO  $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores18Metro LinealADQUISICION DE 18 METROS DE MALLA RACHET DE DOS METROS DE ANCHO PARA REPARACION DE CANCHA DE OBSTACULO DE LOS CARABINEROS ALUMNOS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores8UnidadADQUISICION DE 8 BROCHAS DE 3 PULGADAS PARA REPARACION DE CANCHA OBSTACULO DE LOS CARABINEROS ALUMNOS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores4UnidadADQUISICION DE 4 RODILLOS DE 18CM PARA REPARACION DE CANCHA OBSTACULO DE LOS CARABINEROS ALUMNOS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadADQUISICION DE 01 ROLLO DE CINTA ANTIDESLIZANTE DE 50 METROS PARA REPARACION DE CANCHA OBSTACULO DE LOS CARABINEROS ALUMNOS  $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores40Metro LinealADQUISICION DE 40 METROS DE CUERDA MULTIPROPOSITO PARA REPARACION DE CANCHA OBSTACULO DE LOS CARABINEROS ALUMNOS CONFORME A CRITERIOS Y METODOLOGIA DE EVALUACION ADJUNTO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 416.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.040
TOTAL OC $ 495.040


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.258.942-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto