1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3145-977-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
800-801//001//SA 67 G-44 ADQ. DE BATERIAS PARA VEHICULOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
Dirección de Facturación |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
210073,88 |
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA. |
Razón Social |
SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA
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R.U.T. |
78.239.560-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172503
| Neumáticos para camiones pesados | 4 | Unidad | NEUMATICO 12.00 R20 18PR CB-972 GOODRIDE CHAOYANG O EQUIVALENTE | NEUMATICO 12.00 R20 18PR CB-972 GOODRIDE CHAOYANG O EQUIVALENTE |
$ 276.413,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.105.652
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$ 1.105.652
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Total Neto
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$ 1.105.652
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 210.074
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$ 1.315.726
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.