Orden de Compra. Nº1057539-4365-SE23 "SERV ALIMENTACION COLMED CURSOS PAC 2023 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-4365-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2023
Nombre de la Orden de Compra SERV ALIMENTACION COLMED CURSOS PAC 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14171 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 65...
Comuna Puerto Montt
Impuesto 846260
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65...
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banquetes Cheli
Razón Social CELINDA ANGULO GONZÁLEZ
R.U.T. 10.433.019-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banquetes Cheli
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería67Unidad no definidaCAFETERIA SIMPLE 1 PIE DE OBRA SALA INTERIOR CAFETERIA SIMPLE 1 PIE DE OBRA SALA INTERIOR $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000
90101603
Servicios de catering180UnidadSERVICIO DE CAFETERIA 2 PIE DE OBRA COLEGIO MEDICO SERVICIO DE CAFETERIA 2 PIE DE OBRA COLEGIO MEDICO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
90101603
Servicios de catering180Unidad ALMUERZO OPCION 1 PIE DE OBRA COLEGIO MEDICO ALMUERZO OPCION 1 PIE DE OBRA COLEGIO MEDICO $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060.000 $ 3.060.000
Total Neto $ 4.454.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 846.260
TOTAL OC $ 5.300.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.