Orden de Compra. Nº1750-561-AG23 "Arriendo salones y servicio coffee para talleres y actividades agenda regional SC en 3 macrozonas"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1750-561-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Arriendo salones y servicio coffee para talleres y actividades agenda regional SC en 3 macrozonas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil
Razón Social DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
R.U.T. 65.290.590-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1042
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
R.U.T. 65.290.590-0
Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 114000
Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL EL DORADO CONCEPCION SPA
Razón Social HOTEL EL DORADO CONCEPCION SPA
R.U.T. 77.606.008-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL EL DORADO CONCEPCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering100UnidadServicio de atención debe incluir, café, te, agua, jugo, galletas, servicio debe incluid mantelería y servicio de atención.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.000
TOTAL OC $ 714.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.606.008-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.411.637-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.913.579-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 7.969.092-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.443.892-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.