1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3928-1540-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE TINTAS PARA ESCUELA DE CAHUIL. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Educación Municipal |
Razón Social |
Educación Municipal |
R.U.T. |
69.091.201-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Educación Municipal |
R.U.T. |
69.091.201-5 |
Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
Comuna |
Pichilemu
|
Impuesto |
101146,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SURFNET STORE |
Razón Social |
COMERCIAL SURFNET SPA
|
R.U.T. |
77.436.814-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SURFNET STORE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 1 | Global | ADQUISICION DE TINTAS PARA ESCUELA DE CAHUIL.
DEBEN REVISAR COTIZACION ADJUNTA, COMPLETAR Y SUBIR TODOS LOS ANEXOS QUE SE SOLICITAN Y QUE SEA EL PRODUCTO REQUERIDO. LA OFERTA QUE NO CUMPLA NO SERA CONSIDERADA. | |
$ 532.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 532.350
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$ 532.350
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Total Neto
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$ 532.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.146
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$ 633.496
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.