Orden de Compra. Nº1493-176-AG25 "MATERIALES DE CONSTRUCCION PROG HABITABILIDAD 1493-21-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1493-176-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION PROG HABITABILIDAD 1493-21-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.U.T. 69.140.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 (FONDOS MUNICIPALES) del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.U.T. 69.140.800-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás
Comuna San Nicolás
Impuesto 200598,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor armel spa
Razón Social ARMEL SPA
R.U.T. 77.761.224-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal armel spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera1Global02 puertas 80/180 con marco puerta, 30 sacos de cemento, 4 zinc en v 2.50 mts, 22 yeso carton custica 10mm, 09 planchas permanit de 6mm, 150 pino 1x4, 60 pino 2x2, 6 tapacan impregnado y cepillado 1x6, 1 kilo clavo de 4",subir cotizacion con todo lo solicitado, el oferente que no suba este su oferta sera inadmisible, entrega de los productos en los domicilios de los beneficiarios, se le entregara la direccion al adjudicado.  $ 1.055.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055.780 $ 1.055.780
Total Neto $ 1.055.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.598
TOTAL OC $ 1.256.378


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.026.110-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.