1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1493-176-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION PROG HABITABILIDAD 1493-21-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
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R.U.T. |
69.140.800-0 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
200598,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
armel spa |
Razón Social |
ARMEL SPA
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R.U.T. |
77.761.224-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
armel spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171504
| Puertas de madera | 1 | Global | 02 puertas 80/180 con marco puerta, 30 sacos de cemento, 4 zinc en v 2.50 mts, 22 yeso carton custica 10mm, 09 planchas permanit de 6mm, 150 pino 1x4, 60 pino 2x2, 6 tapacan impregnado y cepillado 1x6, 1 kilo clavo de 4",subir cotizacion con todo lo solicitado, el oferente que no suba este su oferta sera inadmisible, entrega de los productos en los domicilios de los beneficiarios, se le entregara la direccion al adjudicado. | |
$ 1.055.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.055.780
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$ 1.055.780
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Total Neto
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$ 1.055.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 200.598
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$ 1.256.378
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.