Orden de Compra. Nº3038-161-AG24 "MATERIAL DE ASEO ESC. RDA. QUIAHUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3038-161-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESC. RDA. QUIAHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 23979,9
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Girolla
Razón Social NUOVO SPA
R.U.T. 76.662.362-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Girolla
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel16RolloTOALLA TIPO NOVA PREPICADO PARA DISPENSADOR  $ 2.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.920 $ 39.920
47131604
Escobas5UnidadESCOBA RAMAS  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO LIMPIA PISO CON OJAL  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO LIMPIEZA ABSORVENTE MULTIUSO  $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto16UnidadLIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131829
Productos de limpieza del baño20UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL TIPO LYSOFORM  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
Total Neto $ 126.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.980
TOTAL OC $ 150.190


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.952.039-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.248.573-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.431.105-1 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 76.796.225-8 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto