Orden de Compra. Nº3181-199-SE25 "ANEXO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y DE JARDINES INTERIORES DE MACHALÍ, SOLICITADO POR DAF - SERVICIOS GENERALES, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID 3181-79-LQ22, MARZO, ABRIL Y MAYO AÑO 2025."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-199-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ANEXO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y DE JARDINES INTERIORES DE MACHALÍ, SOLICITADO POR DAF - SERVICIOS GENERALES, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID 3181-79-LQ22, MARZO, ABRIL Y MAYO AÑO 2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de armas N° 11
Comuna Santiago
Impuesto 5228387,2689033
Dirección de Envío de la Factura Plaza de armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LESAN SERVICIOS LTDA.
Razón Social SOCIEDAD SANCHEZ Y LECAROS LIMITADA
R.U.T. 76.055.711-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LESAN SERVICIOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios3MesSERVICIO DE ASEO POR LO MESES MARZO, ABRIL Y MAYO AÑO 2025SERVICIO DE ASEO POR LO MESES MARZO, ABRIL Y MAYO AÑO 2025 $ 9.172.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.517.827 $ 27.517.828
Total Neto $ 27.517.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.228.387
TOTAL OC $ 32.746.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.