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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1138054-179-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos de aseo PIE Identidad Sur |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1080089-6-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-K |
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Dirección de Facturación |
LAUTARO NAVARRO N°829 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
11466,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO NAVARRO N°829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alimag |
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Razón Social |
SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
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R.U.T. |
76.660.860-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alimag |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 12 | Unidad | Cloro litro
| Cloro litro
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$ 946,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.352
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$ 11.352
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24111503
| Bolsas de plástico | 36 | Unidad | Bolsa de basura 50 x 70 paquete 10 unidades
| Bolsa de basura 50 x 70 paquete 10 unidades
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$ 645,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.220
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$ 23.220
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 72 | Unidad | Pastillas desinfectante unidad
| Pastillas desinfectante unidad
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$ 358,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.776
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$ 25.776
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Total Neto
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$ 60.348
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.466
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$ 71.814
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.