Orden de Compra. Nº3904-387-SE25 "Equipamiento básico para el hogar, según Inf. Soc. derivado de Escuela Básica Eduardo Frei montalva de fecha 28/03/2025, doña Maria Araya Escalona (Martín Romero Araya) (Lisa Palma)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-387-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Equipamiento básico para el hogar, según Inf. Soc. derivado de Escuela Básica Eduardo Frei montalva de fecha 28/03/2025, doña Maria Araya Escalona (Martín Romero Araya) (Lisa Palma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-102-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.004.4 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 15310,01
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana del carmen
Razón Social COMERCIALIZADORA JUANA CAMPOS HERNANDEZ SPA
R.U.T. 76.451.683-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal juana del carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101515
Camas1UnidadMarquesa de madera de una plaza Marquesa de madera de una plaza $ 38.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.571 $ 38.571
52121507
Colchón de plumas1UnidadUn colchón de una plaza Un colchón de una plaza $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.529 $ 33.529
52121508
Mantas o frazadas1UnidadFrazada de una plaza Frazada de una plaza $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.202 $ 5.202
52121505
Almohadas1UnidadCabecera para cama Cabecera para cama $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
Total Neto $ 80.579
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.310
TOTAL OC $ 95.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.