Orden de Compra. Nº3340-65-AG25 "Materiales de Construcción para el Gimnasio"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-65-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción para el Gimnasio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N, Putre
Comuna Putre
Impuesto 118948,93
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N, Putre
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MONTECRISTO SPA
Razón Social MONTECRISTO SPA
R.U.T. 77.523.314-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MONTECRISTO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa3GalónPintura Tricolor o equivalente, Alto trafico al agua, Blanca  $ 36.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.172 $ 110.172
31201515
Cintas de papel20Unidad Masking tape 48mm X37mts 2" $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
30111504
Morteros3Saco Mortero nivelador de piso sica grout 212 saco 25Kgs o equivalente $ 13.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.328 $ 41.328
47131831
Ácido muriático2BidónÁcido muriático envase de 5 Lts  $ 2.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.510 $ 5.510
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRodillo de esponja de poliuretano 18 cms. 7"  $ 3.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.306 $ 21.306
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónAnticorrosivo tipo tricolor tricozinc gris o equivalente  $ 29.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.445 $ 29.445
31211904
Brochas6Unidad Brocha tipo estampa 2" o equivalente $ 3.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.366 $ 21.366
31211502
Pinturas de base acuosa10GalónPintura Tricolor o equivalente, Alto trafico al agua, Verde  $ 36.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.120 $ 366.120
Total Neto $ 626.047
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.949
TOTAL OC $ 744.996


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.829.479-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.