Orden de Compra. Nº
3340-65-AG25
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Materiales de Construcción para el Gimnasio
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3340-65-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Construcción para el Gimnasio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Facturación
Teniente del Campo S/N, Putre
Comuna
Putre
Impuesto
118948,93
Dirección de Envío de la Factura
Teniente del Campo S/N, Putre
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MONTECRISTO SPA
Razón Social
MONTECRISTO SPA
R.U.T.
77.523.314-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MONTECRISTO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
3
Galón
Pintura Tricolor o equivalente, Alto trafico al agua, Blanca
$ 36.724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.172
$ 110.172
31201515
Cintas de papel
20
Unidad
Masking tape 48mm X37mts 2"
$ 1.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
30111504
Morteros
3
Saco
Mortero nivelador de piso sica grout 212 saco 25Kgs o equivalente
$ 13.776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.328
$ 41.328
47131831
Ácido muriático
2
Bidón
Ácido muriático envase de 5 Lts
$ 2.755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.510
$ 5.510
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
Rodillo de esponja de poliuretano 18 cms. 7"
$ 3.551,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.306
$ 21.306
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Galón
Anticorrosivo tipo tricolor tricozinc gris o equivalente
$ 29.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.445
$ 29.445
31211904
Brochas
6
Unidad
Brocha tipo estampa 2" o equivalente
$ 3.561,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.366
$ 21.366
31211502
Pinturas de base acuosa
10
Galón
Pintura Tricolor o equivalente, Alto trafico al agua, Verde
$ 36.612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 366.120
$ 366.120
Total Neto
$ 626.047
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 118.949
TOTAL OC
$ 744.996
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
17.829.479-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.