Orden de Compra. Nº2311-849-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-220-L124"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-849-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-220-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-220-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 304049,97
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO A CALLE INDEPENDENCIA 1926 MOLINA

COMPUTADORES PARA CESFAM MOLINA ( POSTAS DE SALUD 2 PÚENTE ALTO Y 1 ITAHUE) 2311-220-L124 Memo N°737 Referente Técnico GERALDINE DELAUNOY ESPINOZA CALLE INDEPENDENCIA 1926 MOLINA DIRECCION DE DESPACHO RECIBE SR JORGE RETAMAL CRUZ FONO CONTACTA +569+99692423

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ÁGIL STORE
Razón Social COMPRA AGIL SPA
R.U.T. 77.765.134-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ÁGIL STORE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio3UnidadAdquisición de COMPUTADORES DE ESCRITORIO, detallado en su especificación técnica.COMPUTADORES DE ESCRITORIO, detallado en su especificación técnica $ 533.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.263 $ 1.600.263
Total Neto $ 1.600.263
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.050
TOTAL OC $ 1.904.313