Orden de Compra. Nº
2324-2780-SE15
"
ADQ. MATERIALES REPARACIONES ESTADIO CHINQUIHUE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2780-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
21-07-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES REPARACIONES ESTADIO CHINQUIHUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
41804,37
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialAW
Razón Social
COMERCIAL A W LIMITADA
R.U.T.
77.985.930-4
Sucursal
ComercialAW
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Unidad
E. AGUA SAT. KP 2000 BLANCO ESMALTE AL AG.
E. AGUA SAT. KP 2000 BLANCO ESMALTE AL AG.
$ 40.582,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.582
$ 40.582
86131502
Pintura
1
Unidad
E.AGUA SAT.KP 2000 BASE X - ESMALTE AL AG
E.AGUA SAT.KP 2000 BASE X - ESMALTE AL AG
$ 45.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.104
$ 45.104
86131502
Pintura
1
Unidad
E.AGUA SAT.KP 2000 BASE X - ESMALTE AL AG
E.AGUA SAT.KP 2000 BASE X - ESMALTE AL AG
$ 43.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.664
$ 43.664
86131502
Pintura
2
Unidad
SHER STOP SELL DE HUMEDAD
SHER STOP SELL DE HUMEDAD
$ 16.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.972
$ 32.972
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO POLILANA - POLYLAMB LIZCAL 18 CM 7"
RODILLO POLILANA - POLYLAMB LIZCAL 18 CM 7"
$ 1.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.780
$ 14.780
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA EXCELSIOR HOGAR 2"
BROCHA EXCELSIOR HOGAR 2"
$ 873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.492
$ 3.492
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA EXCELSIOR HOGAR 3"
BROCHA EXCELSIOR HOGAR 3"
$ 1.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.056
$ 5.056
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA EXCELSIOR HOGAR 4"
BROCHA EXCELSIOR HOGAR 4"
$ 1.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.716
$ 7.716
86131502
Pintura
1
Unidad
P. MURO INT KEMPRO 30 KG
P. MURO INT KEMPRO 30 KG
$ 10.443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.443
$ 10.443
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
DILUYENTE AGUIARRAS PREMIUM BD 5 L. PLAST
DILUYENTE AGUIARRAS PREMIUM BD 5 L. PLAST
$ 5.618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.236
$ 11.236
11161703
Telas de Oxford de algodón
2
Unidad
TRAPOS DE FELPA
TRAPOS DE FELPA
$ 1.089,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.178
$ 2.178
31191501
Papeles de lija
20
Pliego
LIJA DE MADERA 80 -1
LIJA DE MADERA 80 -1
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
31191501
Papeles de lija
20
Pliego
LIJA DE MADERA 100 - 1/2
LIJA DE MADERA 100 - 1/2
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
Total Neto
$ 220.023
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.804
TOTAL OC
$ 261.827
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.