Orden de Compra. Nº867990-804-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-668-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-804-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-668-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Sol. 79143 cc102 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 103751,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lorena Alejandra
Razón Social LORENA ALEJANDRA GUTIÉRREZ ANDRADE
R.U.T. 14.259.552-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lorena Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COFFE BREACK : Fechas del Servicio: - 06 de noviembre de 2024, para 114 personas, a realizarse Escuela de Psicología USACH. El servicio debe contar con : 02 VARIEDAD GALLETAS ARTESANALES 03 TAPADITOS EN PAN BRIOCHE Hummus, Cebolla Caramelizada. Palmito/ Tomate, Albahaca. Pasta de Ave, Pasta de Salame, Palmito, Queso crema. 02 DULCE & DELICIAS Alfajor de maicena I Tacita de Fruta y Crema Diplomática. Brownie de chocolate. Pie de Limón. 01 JUGO NATURAL AGUA MINERAL SING ASSERVICIO DE COFFE BREACK $ 546.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.060 $ 546.060
Total Neto $ 546.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.751
TOTAL OC $ 649.811


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.259.552-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.979.444-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.