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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564162-288-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
112 - 82890 - materiales de ferretería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
64732,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Ravera |
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Razón Social |
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.780.200-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Ravera |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112004
| Palas | 1 | Unidad | Compra por lote de 15 productos de insumos de laboratorio. El proveedor debe ofertar por los 15 productos descritos en el documento adjunto, de lo contrario la oferta quedara inadmisible.
PARA MAYOR INFORMACION REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO | Compra por lote de 15 productos de insumos de laboratorio. El proveedor debe ofertar por los 15 productos descritos en el documento adjunto, de lo contrario la oferta quedara inadmisible. |
$ 340.695,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.695
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$ 340.695
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Total Neto
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$ 340.695
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.732
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$ 405.427
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.