1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
568963-30-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
11-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE BOLSAS TNT E IMPRESIÓN CA: 568963-11-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
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R.U.T. |
61.979.610-1 |
Dirección de Facturación |
Miraflores 130, piso 8 -14 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
120840 |
Dirección de Envío de la Factura |
Miraflores 130, piso 8 -14 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AMARO PUBLICIDAD GROUP |
Razón Social |
AMARO PUBLICIDAD GROUP SPA
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R.U.T. |
76.470.336-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMARO PUBLICIDAD GROUP |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121508
| Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas | 1500 | Unidad | 1.500 bolsas tela TNT, reutilizables y biodegradables.
Color negro / 80 gr.
Impresión 4/0 con logo institucional, dirección web y número call center por un lado de la bolsa.
Dimensiones: 25 X 30 X 8 cms. (ancho x alto x fuelle).
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$ 424,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 636.000
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$ 636.000
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Total Neto
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$ 636.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 120.840
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$ 756.840
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.