Orden de Compra. Nº3136-3-AG25 "ELEMENTO DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3136-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N.
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 63460
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES VALDERRAMA SPA
Razón Social INVERSIONES VALDERRAMA SPA
R.U.T. 78.032.034-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES VALDERRAMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos5CajaGUANTES DE NITRILO QUIRÚRGICO TALLA L NEGRO   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131502
Paños de limpieza1UnidadPAÑOS DE RETAZO DE 25 KILOS   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
15121517
Jabones lubricantes1UnidadJABÓN MECÁNICO CON ABRASIVO MARVELKLEEN DE 20 LITROS   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131821
Compuestos desengrasantes2UnidadDESENGRASANTE ALTO PODER WK093 DE 5 LITROS   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
12191602
Solventes activos1UnidadSOLVENTE DIELECTRICO MARVELKLEEN DE 20 LITROS   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
41101705
Trituradores o pulverizadores de laboratorio1UnidadPULVERIZADOR DE PRESION 5 LTS  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
27131604
Lubrificadores neumáticos4UnidadRENOVADOR DE GOMA Y NEUMÁTICOS TRIED 3 LITROS   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
12191601
Solventes de alcohol4UnidadALCOHOL ISOPROPILICO DE 1 LTS.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131828
Productos de limpieza para automóviles4UnidadSHAMPOO PARA AUTO CONCENTRADO DE 5 LITROS   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31211901
Paños para herramientas2UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL WYPALL MICROFIBRA  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12352310
Siliconas3UnidadSILICONA PARA AUTO   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
12181501
Ceras sintéticas3UnidadCERA PARA AUTO SPRAY   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
46181504
Guantes protectores8UnidadGUANTES 3 ACTION L/XL  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
44103104
Rollos de transferencia1RolloROLLO FILM 38*1400 MTS  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 334.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.460
TOTAL OC $ 397.460


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.