1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057489-9584-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ESCRITORIO 1057489-403-LE23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057489-403-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago |
Comuna |
*
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Impuesto |
5747,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Jorge Daniel |
Razón Social |
JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN
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R.U.T. |
15.911.723-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jorge Daniel |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121505
| Sobres especiales | 100 | Unidad | 6401000258 SOBRE CARTA BLANCO | 6401000258 sobre pago |
$ 41,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.100
|
$ 4.100
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44111604
| Envolturas de monedas o fajas para billetes | 50 | Bolsa | 6401000062 BOLSA ELASTICOS DE 100 GRM. | 6401000062 BOLSA ELASTICOS DE 100 GRM.
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$ 523,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.150
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$ 26.150
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Total Neto
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$ 30.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.748
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$ 35.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.