Orden de Compra. Nº41-123-SE24 "Traslado Supervisión"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 41-123-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Traslado Supervisión
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 41-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401531 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna Angol
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Monsalve
Razón Social TRANSPORTES MONSALVE Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.701.245-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Monsalve
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi1GlobalTraslado a Esc. Tranamán de Puré el día 04.11.2024, Media Jornada $ 73.000. Más 0.5 horas adicionales 0.5*600= $3.000. total de 76.000.El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
78111804
Servicios de taxi1GlobalTraslado a Esc. Héroes de Iquique y Colegio de Profesores, Victoria y Curacautín el día 04.11.24, Jornada Completa $125.000 más 1 kilómetro adicional 1*390= $390 Total de $125.390.El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 125.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.390 $ 125.390
78111804
Servicios de taxi1GlobalTraslado a DAEM de Traiguén el día 23/10/24, Media Jornada $73.000. Más 2 horas adicionales 2*600= $12.000El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
78111804
Servicios de taxi1GlobalTraslado a Esc. Santa Elena de Curacautín el día 207.11.2024. Jornada Completa $125.000. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
78111804
Servicios de taxi1GlobalTraslado a Universidad Arturo Prat de Victoria el día 8.11.24 Media Jornada $73.000. más 1.3 horas adicionales 1.3*6.000= $7.800Total de $80.800El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 80.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.800 $ 80.800
Total Neto $ 492.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 492.190

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.