1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2432-343-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
dideco- sol de compra 326- daniela gomez- libretas y lapiz ecologico-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-356-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
|
R.U.T. |
69.254.300-9 |
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
Comuna |
Estación Central
|
Impuesto |
285000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Delta Color |
Razón Social |
DELTA COLOR SPA
|
R.U.T. |
76.894.814-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Delta Color |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605
| Regalos publicitarios | 1000 | Kit | SE REQUIEREN 1000 KIT DE LIBRETA Y LAPIZ ECOLOGICO- SE ESPECIFICAN DETALLES TECNICOS DE LOS PRODUCTOS- DEBE INCLUIR LOGO MUNICIPAL- SE ADJUNTAN IMAGENES REFERENCIALES- SOL DE COMPRA 326- CONTACTO ES DANIELA GOMEZ- ALAMEDA 3920- TELEFONO ES : 958998082 | |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.500.000
|
$ 1.500.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.500.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 285.000
|
$ 1.785.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.