Orden de Compra. Nº3820-88-AG25 "Compra de insumos para coffe break"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-88-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para coffe break
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.79.000.000.000 del sistema propios.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 9566,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUNVALLEY E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL PABLO LOPEZ SEGURA E.I.R.L.
R.U.T. 77.042.777-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUNVALLEY E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua2UnidadAgua sin gas 1.5 litro (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir con términos de referencia.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadJugo 1.5 litro variedad (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir con términos de referencia.  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
50202311
Bebidas3UnidadBebidas 2.5 litros (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir con términos de referencia.  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadGalleta gretel chocolate 85 gr (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir con términos de referencia.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadGalletas donut de chocolate 100 gr (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir con términos de referencia.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadGalleta costa obsesión 85 gr Galleta costa obsesión 85 gr $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadGalleta kuky con chips de chocolate 190 gr Galleta kuky con chips de chocolate 190 gr $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50201706
Café1UnidadCafé nescafé tradición 170 gr Café nescafé tradición 170 gr $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 50.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.566
TOTAL OC $ 59.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.