1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
558869-59-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558869-30-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
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R.U.T. |
71.102.600-2 |
Dirección de Facturación |
AV. ARGENTINA 1595 2DO PISO ANTOFAGASTA |
Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
1018400 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. ARGENTINA 1595 2DO PISO ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DGA INSUMOS |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
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R.U.T. |
77.185.217-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DGA INSUMOS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 8 | Unidad | TINTA RISO ORIGINAL PARA EQUIPO COMCOLOR Modelo FT-5230, 1000 ml - 100.000 páginas, COLOR BLACK, COLOR MAGENTA, COLOR CYAN, COLOR YELLOW
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$ 670.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.360.000
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$ 5.360.000
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Total Neto
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$ 5.360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.018.400
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$ 6.378.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.