1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2074-38-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2074-17-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Magallanes
|
R.U.T. |
60.902.072-5 |
Dirección de Facturación |
El Ovejero N°0285 |
Comuna |
Punta Arenas
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
El Ovejero N°0285 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
24-09-2024 |
|
Proveedor |
imprenta rasmussen ltda |
Razón Social |
RASMUSSEN HNOS LTDA
|
R.U.T. |
79.866.170-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
imprenta rasmussen ltda |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad no definida | Pendón roller institucional en tela PVC con logo DEPROV MAGALLANES, de aprox. 2 metros alto x 1 de ancho, con funda, según diseño señalado en archivo adjunto. | |
$ 60.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.000
|
$ 120.000
|
|
Total Neto
|
$ 120.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Zona Franca 0 %
|
$ 0
|
$ 120.000
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.