Orden de Compra. Nº2733-674-AG24 "E668 / SALIDA PEDAGOGICA AL TEATRO, ALUMNOS ESCUELA SONIA PLAZA CASTRO. // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-754-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-674-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra E668 / SALIDA PEDAGOGICA AL TEATRO, ALUMNOS ESCUELA SONIA PLAZA CASTRO. // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-754-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999002000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACTIVA GESTION CULTURAL SPA
Razón Social ACTIVA GESTION CULTURAL SPA
R.U.T. 77.970.416-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACTIVA GESTION CULTURAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131501
Teatro46UnidadENTRADAS OBRA DE TEATRO "DRAGONES" / DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000
86131501
Teatro43UnidadENTRADAS OBRA DE TEATRO "SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO" / DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.500 $ 279.500
Total Neto $ 578.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 578.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.970.416-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.