1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3036-39-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE AMPLIFICACION INICIO AÑO ESCOLAR 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
EDUCACION |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ |
R.U.T. |
69.060.200-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ |
R.U.T. |
69.060.200-8 |
Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 03 |
Comuna |
La Cruz
|
Impuesto |
112100 |
Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 03 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Gestser SpA |
Razón Social |
GESTSER GESTIÓN Y SERVICIOS SPA
|
R.U.T. |
76.422.974-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Gestser SpA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PANTALLA LED PARA INAUGURACION AÑO ESCOLAR 2025 EN COLEGIO LO ROJAS EL DIA 05 DE MARZO 2025 SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS | |
$ 590.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 590.000
|
$ 590.000
|
|
Total Neto
|
$ 590.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 112.100
|
$ 702.100
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.