Orden de Compra. Nº4559-161-AG25 "INSUMOS DE ESCRITORIO "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-161-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramedy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 79886,45
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramedy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina25UnidadPLIEGOS CARTULINA COLOR CALIPSO 54X77 CM   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14121503
Cartulina50UnidadPLIEGOS CARTULINA COLOR NARANJO 54X77 CM   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
14121503
Cartulina25UnidadPLIEGOS CARTULINA COLOR ROSADO 54X77 CM   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14121503
Cartulina25UnidadDISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38 GRANDE   $ 3.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
14121503
Cartulina10UnidadSEPARADOR PAG 3 M BANDERAS   $ 1.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.830 $ 10.830
14121503
Cartulina50UnidadPLIEGOS CARTULINA COLOR AMARILLO 54 X77 CM   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
14121503
Cartulina50UnidadPLIEGOS CARTULINA COLOR AZUL 54X 77 CM  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
14121503
Cartulina50UnidadPLIEGOS CARTULINA COLOR CAFÉ 54X 77 CM   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14121503
Cartulina40UnidadOPALINA OFICIO 200 GRS   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.360 $ 161.360
14121503
Cartulina15UnidadOPALINA CARTA 200 GRS  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.265 $ 47.265
14121503
Cartulina10UnidadPILA LITTIO 2032X 5 UNIDAD ( SET DE 10 )  $ 6.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.700 $ 63.700
14121503
Cartulina50UnidadPLIEGOS CARTULINA COLOR ROJO 54 X77 CM   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
Total Neto $ 420.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.886
TOTAL OC $ 500.341


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.