Orden de Compra. Nº4179-1222-SE25 "GALVANOS DIA DEL TRABAJADOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-1222-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra GALVANOS DIA DEL TRABAJADOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-53-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 197931,74
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PlussportCL
Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA
R.U.T. 12.421.206-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PlussportCL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221508
Aros de básquetbol1UnidadADQUISICION DE GALVANOS, PARA PREMIOS DE RECONOCIMIENTO "DIA DEL TRABAJADOR", DESDE 4179-53-LE24, SEGUN COTIZACION Nº8395 32 GALVANOS CON VIDRIO Y MARCO DE MADERA 20X25ADQUISICION DE GALVANOS, PARA PREMIOS DE RECONOCIMIENTO "DIA DEL TRABAJADOR", DESDE 4179-53-LE24, SEGUN COTIZACION Nº8395 32 GALVANOS CON VIDRIO Y MARCO DE MADERA 20X25 $ 672.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.256 $ 672.256
49221508
Aros de básquetbol1UnidadADQUISICION DE GALVANOS, PARA PREMIOS DE RECONOCIMIENTO "DIA DEL TRABAJADOR", DESDE 4179-53-LE24, SEGUN COTIZACION Nº8395 13GALVANOS CON VIDRIO MARCO DE MADERA 20X25 2 GALVANOS CRISTAL CR14 3 GALVANOS CRISTAL JG54ADQUISICION DE GALVANOS, PARA PREMIOS DE RECONOCIMIENTO "DIA DEL TRABAJADOR", DESDE 4179-53-LE24, SEGUN COTIZACION Nº8395 13GALVANOS CON VIDRIO MARCO DE MADERA 20X25 2 GALVANOS CRISTAL CR14 3 GALVANOS CRISTAL JG54 $ 369.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.490 $ 369.490
Total Neto $ 1.041.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.932
TOTAL OC $ 1.239.678


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.