1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5015-6-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5015-8-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Santiago Centro |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.973.900-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.973.900-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
282720 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DENTICA |
Razón Social |
COMERCIAL DENTICA GROUP SPA
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R.U.T. |
77.414.544-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DENTICA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152008
| Unidades de Rayos X dentales | 31 | Caja | - Películas radiográficas CARESTREAM ULTRA D-SPEED (CAJA DE 150 UNIDADES CADA UNA) | |
$ 48.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.488.000
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$ 1.488.000
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Total Neto
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$ 1.488.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 282.720
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$ 1.770.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.