Orden de Compra. Nº1075963-15842-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-447-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-15842-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-447-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7344
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 8312,5
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agua San Gabriel
Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO
R.U.T. 11.844.506-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agua San Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua35BidónRECARGAS DE AGUA, BIDONES DE 20 LTS. (LOS BIDONES QUE CUENTA EL HOSPITAL SON DE MATERIAL POLICARBONATO FAVOR ENVIAR LAS RECARGAS EN LOS MISMOS TIPOS DE ENVASE) , FECHA 6 MESES DE VENCIMIENTO DESDE EL MOMENTO DE SER ENTREGADA EN BODEGA (SEÑALAR ESE DATO PRODUCTOS PARA BODEGA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL) (5210919)RECARGAS DE AGUA, BIDONES DE 20 LTS. Los vales son seriados y no tienen fecha de vencimiento. El vencimiento es a los 6 meses. Se entregan las recargas en coordinación con el solicitante en la bodega de emergencia de Hospital. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750
Total Neto $ 43.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.312
TOTAL OC $ 52.062


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.844.506-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.