Orden de Compra. Nº3232-181-AG25 "VESTUARIO PROGRAMA DEPORTIVO - SC N°82840 D/GESTION TERRITORIAL DESDE COMPRA ÁGIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-181-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PROGRAMA DEPORTIVO - SC N°82840 D/GESTION TERRITORIAL DESDE COMPRA ÁGIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-000-000-VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1
Comuna Santo Domingo
Impuesto 274905,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGALY LEMA CRESPO
Razón Social MAGALY ALEJANDRA LEMA CRESPO
R.U.T. 11.657.005-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAGALY LEMA CRESPO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre21UnidadPOLERA DRY FIT JASPEADA AZUL CUELLO REDONDO SEGUN CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION EN DOCUMENTO AJUNTO  $ 16.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.320 $ 355.320
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre21UnidadPOLERON LIGERO PANAL DEPORTIVO CON CIERRE AZUL SEGUN CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION EN DOCUMENTO AJUNTO  $ 14.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.150 $ 297.150
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre24UnidadCHAQUETA TERMICA HIGH TECH AZUL SEGUN CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION EN DOCUMENTO AJUNTO  $ 33.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.400 $ 794.400
Total Neto $ 1.446.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.905
TOTAL OC $ 1.721.775


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.657.005-K Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.