Orden de Compra. Nº2132-58-AG25 "Insumos de oficina solicitado por Unidad Administración Interna. "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2132-58-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos de oficina solicitado por Unidad Administración Interna.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 171
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación 2 sur #870 edificio Espacio Talca
Comuna Talca
Impuesto 25955,9
Dirección de Envío de la Factura 2 sur #870 edificio Espacio Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADIMEL
Razón Social TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA
R.U.T. 77.156.770-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ADIMEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel10UnidadPorta clips Magnético imantado. Según cotización 61039 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadCintas de Embalaje Uso General Café 48mm x 40mts  $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
44121626
Dedales50UnidadDedal de Goma N° 11  $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
44122008
Divisores con uñetas50UnidadSeparador oficio índice A-Z  $ 1.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800
31201512
Cinta Transparente100UnidadCinta Adhesiva 18 Mm x 20 Mt Transparente (scotch)  $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
60121124
Papel kraft200PliegoPapel de envolver Kraft  $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
Total Neto $ 136.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.956
TOTAL OC $ 162.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.