1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
844519-126-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO, ADQUISICION DE CERRADURAS PARA PUERTAS SALAS DE CLASES. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3808-6-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ESCUELA PEDRO DE OÑA |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Urrutia Numero 640 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
Dirección de Facturación |
Urrutia Numero 640 |
Comuna |
Purén
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Impuesto |
17550,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Urrutia Numero 640 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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LUGAR Y HORARIO. | LA ENTREGA DEBE SER
EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESC. PEDRO DE OÑA, EN DIRECCIÓN URRUTIA N° 640,
COMUNA DE PURÉN.
EN LOS SIGUIENTES
HORARIOS:
LUNES A JUEVES
08:30 A 13:30
14:30 A 18:00
VIERNES
08:30 A 13:30 |
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Proveedor |
FERRETERIA DOMUS |
Razón Social |
HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
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R.U.T. |
6.187.408-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA DOMUS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46171503
| Juegos de cerraduras | 4 | Unidad no definida | CERRADURA POLI EMBUTIDA FUTURA OFIC | CERRADURA POLI EMBUTIDA FUTURA OFIC |
$ 23.093,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 92.372
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$ 92.370
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Total Neto
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$ 92.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.550
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$ 109.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.