1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2710-1545-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MARCO DE MADERA PARA DIPLOMAS TAMAÑO CARTA, CON VIDRIO. SOLICITUD 2175/2024, CONVENIO BUENAS PRACTICAS CECOSF COLONIA LIMARI. FACTURAR A ARIZTIA 07, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2710-1086-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Depto. de Salud e Higiene Ambiental |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
37582 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Novus Terra SpA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA NOVUS TERRA SPA
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R.U.T. |
77.784.103-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Novus Terra SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101603
| Marcos para certificados | 100 | Unidad | MARCO DE MADERA PARA DIPLOMAS TAMAÑO CARTA, CON VIDRIO. | MARCO DE MADERA PARA DIPLOMAS TAMAÑO CARTA, CON VIDRIO. |
$ 1.978,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.800
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$ 197.800
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Total Neto
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$ 197.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.582
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$ 235.382
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.