Orden de Compra. Nº625-622-AG24 "601_99-038-01_PUBLICACION EN DIARIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 625-166-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 625-622-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 601_99-038-01_PUBLICACION EN DIARIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 625-166-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047270271000044247032152207001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 267064
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL MONONO
Razón Social JUAN PABLO DE LA HOZ VARGAS VIA STREAMING EIRL
R.U.T. 76.553.552-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL MONONO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101504
Diarios8UnidadSERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LICITACIONES PÚBLICAS DE OBRAS, ADQUISICIONES Y/O SERVICIOS DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE EN MEDIOS FÍSICOS DE COMUNICACIÓN DE CIRCULACIÓN NACIONALSERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LICITACIONES PÚBLICAS DE OBRAS, ADQUISICIONES Y/O SERVICIOS DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE EN MEDIOS FÍSICOS DE COMUNICACIÓN DE CIRCULACIÓN NACIONAL $ 175.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.405.600 $ 1.405.600
Total Neto $ 1.405.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.064
TOTAL OC $ 1.672.664


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.553.552-2 Ver adjunto