Orden de Compra. Nº3166-218-AG25 "adquisicion de articulos de computacion idismag, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3166-178-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-218-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra adquisicion de articulos de computacion idismag, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3166-178-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009.000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AV. BULNES 5275 INTERIOR PLANTA ASMAR
Comuna Punta Arenas
Impuesto 45977,72
Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES 5275 INTERIOR PLANTA ASMAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multitodo
Razón Social MULTITODO SPA
R.U.T. 77.171.381-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multitodo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103120
Recolectores de tóner20UnidadJERINGA PASTA TÉRMICA CPU MANHATAN  $ 4.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.240 $ 94.240
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Recolectores de tóner3UnidadKIT LIMPIEZA MANHATAN PANTALLAS  $ 6.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.464 $ 19.464
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Recolectores de tóner1UnidadMEMORIA PC 8GB DDR4 FURY BEAST KINGST  $ 36.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.380 $ 36.380
44103120
Recolectores de tóner1UnidadDISCO DURO PC 2TB PURPLE WD20PURZ W.DIGITAL  $ 91.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.904 $ 91.904
Total Neto $ 241.988
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.978
TOTAL OC $ 287.966


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.