Orden de Compra. Nº998-109-SE24 "(LP/998-3-LP23 Ser. Rep. y mant. Estaciones Aguas "
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 998-109-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra (LP/998-3-LP23 Ser. Rep. y mant. Estaciones Aguas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998-3-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29(234) del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
Comuna Concepción
Impuesto 3232923,53
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Otras Consideraciones:Facturar de acuerdo a lo señalado por Inspector Fiscal y Resolución.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alvaro Carter
Razón Social ECEACE SPA
R.U.T. 77.035.825-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alvaro Carter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1MesServicio por los trabajos a realizar en Estación Zaartu.  $ 17.015.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.015.387 $ 17.015.387
Total Neto $ 17.015.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.232.924
TOTAL OC $ 20.248.311