1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
634-265-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Exp. N° 181 - Mantención Preventiva de Lavadoras y Secadora Hospital Penitenciario |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
|
R.U.T. |
61.004.000-4 |
Dirección de Facturación |
Compañía Nº1048, piso 10 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
501600 |
Dirección de Envío de la Factura |
Compañía Nº1048, piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-04-2025 |
|
Proveedor |
Maquiservi |
Razón Social |
COMERCIAL MAQUINAS Y SERVICIOS MAQUISER LIMITADA
|
R.U.T. |
76.265.991-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Maquiservi |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47111501
| Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas | 1 | Global | Servicio semestral por 24 meses (2 mantenciones año 2025 y 2 mantenciones año 2026) | |
$ 2.640.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.640.000
|
$ 2.640.000
|
|
Total Neto
|
$ 2.640.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 501.600
|
$ 3.141.600
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.