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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1432083-336-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PG02, RBD 36160 , SOL 172, J.I. Y S.C. RAYEN TRAY, LOS LAGOS, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1305560-44-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio local de educación pública de Valdivia
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R.U.T. |
61.981.110-0 |
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Dirección de Facturación |
Yerbas Buenas #389 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
21815,61 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yerbas Buenas #389 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:Brasil N 6, Los Lagos | |
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Proveedor |
MauricioYelor |
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Razón Social |
GERARDO MAURICIO YELOR SOLÍS
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R.U.T. |
12.390.665-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MauricioYelor |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Unidad | SERVICIO PERIÓDICO DE FUMIGACIÓN | |
$ 38.273,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.273
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$ 38.273
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72102106
| Control de roedores | 1 | Unidad | SERVICIO PERIODICO DE DESRATIZACIÓN | |
$ 38.273,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.273
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$ 38.273
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 1 | Unidad | SERVICIO PERIÓDICO DE SANITIZACIÓN | |
$ 38.273,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.273
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$ 38.273
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Total Neto
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$ 114.819
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.816
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$ 136.635
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.