1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4074-388-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
28-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ASTILLAS 4074-348-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
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R.U.T. |
69.150.902-8 |
Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 899 YUMBEL |
Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
302005 |
Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 899 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
06-09-2024 |
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Proveedor |
FROSAL |
Razón Social |
FROILÁN FERNANDO SALAZAR SILVA
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R.U.T. |
14.061.956-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FROSAL |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 8500 | Unidad | SE REQUIERE ASTILLAS SECAS DE EUCALIPTUS Y/O AROMO PARA COMBUSTIÓN LENTA DE 30 CM, DEBEN SER ENTREGADAS EN CADA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE LA COMUNA DE YUMBEL SEGÚN DETALLE EN LA COTIZACIÓN ADJUNTA. | |
$ 187,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.589.500
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$ 1.589.500
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Total Neto
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$ 1.589.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 302.005
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$ 1.891.505
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.